




國債土地出讓等七項資金被調(diào)查 查出違規(guī)資金350億
來源:admin
作者:admin
時間:2004-02-01 09:00:00
審計署審計長李金華披露,2003年重點對工商銀行總行及21個分行和中國人壽保險公司進行審計,移交案件線索58件
據(jù)央視報道,全國審計工作會議昨天在北京召開。審計署審計長李金華在會上公布了2003年全國審計工作情況。
■國債資金、土地出讓金等七項重點資金被調(diào)查
在預(yù)算執(zhí)行審計方面,發(fā)現(xiàn)一些負(fù)責(zé)資金分配的部門在年初安排預(yù)算時,沒有將資金及時批復(fù)到具體部門和項目,有380多億元在年度執(zhí)行中通過追加的方式進行了再分配,這一問題已經(jīng)引起有關(guān)方面的高度重視。
在專項資金中,2003年全國審計機關(guān)主要對國債資金、土地出讓金等七項重點專項資金以及武警消防、公安系統(tǒng)的財務(wù)收支進行了審計和調(diào)查。
在金融審計方面,2003年,審計機關(guān)重點對工商銀行總行及21個分行和中國人壽保險公司進行了審計,共查出各類違規(guī)資金350多億元,移交案件線索58件。
■原國家電力公司發(fā)現(xiàn)國有資產(chǎn)流失等問題
在企業(yè)審計中,審計署重點對原國家電力公司領(lǐng)導(dǎo)班子進行了歷時8個月的任期經(jīng)濟責(zé)任審計,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營管理中存在損益不實、潛虧數(shù)額較大、國有資產(chǎn)流失較為嚴(yán)重等問題,同時審計發(fā)現(xiàn)了一批重大經(jīng)濟案件,涉案金額達(dá)10億多元。
李金華介紹說,2003年全國共審計13萬多個單位,審計處理后,已上繳財政148.2億元,減少財政撥款和補貼10.1億元,歸還原渠道資金90.7億元,向紀(jì)檢司法機關(guān)移送各類違法犯罪案件線索1876件。
■鏈接一:金融審計暴露三大問題
中國國家審計署審計長李金華1月30日今天在全國審計工作會議上表示,去年的金融審計發(fā)現(xiàn)了三個主要問題。這三個主要問題是:
一些單位和個人通過偽造虛假材料,騙取住房和汽車等個人消費貸款,一些地方政府超越自身還貸能力,向銀行申請巨額市政設(shè)施建設(shè)貸款。
票據(jù)市場管理混亂,一些企業(yè)通過開具無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票,大量套取信貸資金。
不法分子與銀行內(nèi)部人員串通,利用關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸,造成信貸資金損失嚴(yán)重。
據(jù)悉,去年,全國統(tǒng)一組織對中國工商銀行總行及21個分行和中國人壽保險公司系統(tǒng)進行了審計。
同時,審計發(fā)現(xiàn)了一批重大經(jīng)濟案件,僅通過《審計要情》上報國務(wù)院的案件就有13件,涉案金額達(dá)10億多元人民幣。
■鏈接二:2004年審計工作兩大重點
今年,審計業(yè)務(wù)將關(guān)注兩個重點:一是繼續(xù)強化財政財務(wù)收支的真實合法審計,著力揭露嚴(yán)重違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件,防止國有資產(chǎn)流失;二是積極探索效益審計,注意揭露由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失浪費等問題,促進提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益。
審計基礎(chǔ)建設(shè)上著重抓好兩項工作:一是審計署率先啟動審計質(zhì)量控制體系,省級審計機關(guān)相應(yīng)試點,促進提高審計工作水平;二是進一步加強計算機的推廣應(yīng)用,特別是加大計算機輔助審計的力度。
據(jù)央視報道,全國審計工作會議昨天在北京召開。審計署審計長李金華在會上公布了2003年全國審計工作情況。
■國債資金、土地出讓金等七項重點資金被調(diào)查
在預(yù)算執(zhí)行審計方面,發(fā)現(xiàn)一些負(fù)責(zé)資金分配的部門在年初安排預(yù)算時,沒有將資金及時批復(fù)到具體部門和項目,有380多億元在年度執(zhí)行中通過追加的方式進行了再分配,這一問題已經(jīng)引起有關(guān)方面的高度重視。
在專項資金中,2003年全國審計機關(guān)主要對國債資金、土地出讓金等七項重點專項資金以及武警消防、公安系統(tǒng)的財務(wù)收支進行了審計和調(diào)查。
在金融審計方面,2003年,審計機關(guān)重點對工商銀行總行及21個分行和中國人壽保險公司進行了審計,共查出各類違規(guī)資金350多億元,移交案件線索58件。
■原國家電力公司發(fā)現(xiàn)國有資產(chǎn)流失等問題
在企業(yè)審計中,審計署重點對原國家電力公司領(lǐng)導(dǎo)班子進行了歷時8個月的任期經(jīng)濟責(zé)任審計,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營管理中存在損益不實、潛虧數(shù)額較大、國有資產(chǎn)流失較為嚴(yán)重等問題,同時審計發(fā)現(xiàn)了一批重大經(jīng)濟案件,涉案金額達(dá)10億多元。
李金華介紹說,2003年全國共審計13萬多個單位,審計處理后,已上繳財政148.2億元,減少財政撥款和補貼10.1億元,歸還原渠道資金90.7億元,向紀(jì)檢司法機關(guān)移送各類違法犯罪案件線索1876件。
■鏈接一:金融審計暴露三大問題
中國國家審計署審計長李金華1月30日今天在全國審計工作會議上表示,去年的金融審計發(fā)現(xiàn)了三個主要問題。這三個主要問題是:
一些單位和個人通過偽造虛假材料,騙取住房和汽車等個人消費貸款,一些地方政府超越自身還貸能力,向銀行申請巨額市政設(shè)施建設(shè)貸款。
票據(jù)市場管理混亂,一些企業(yè)通過開具無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票,大量套取信貸資金。
不法分子與銀行內(nèi)部人員串通,利用關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸,造成信貸資金損失嚴(yán)重。
據(jù)悉,去年,全國統(tǒng)一組織對中國工商銀行總行及21個分行和中國人壽保險公司系統(tǒng)進行了審計。
同時,審計發(fā)現(xiàn)了一批重大經(jīng)濟案件,僅通過《審計要情》上報國務(wù)院的案件就有13件,涉案金額達(dá)10億多元人民幣。
■鏈接二:2004年審計工作兩大重點
今年,審計業(yè)務(wù)將關(guān)注兩個重點:一是繼續(xù)強化財政財務(wù)收支的真實合法審計,著力揭露嚴(yán)重違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件,防止國有資產(chǎn)流失;二是積極探索效益審計,注意揭露由于決策失誤、管理不善造成的嚴(yán)重?fù)p失浪費等問題,促進提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益。
審計基礎(chǔ)建設(shè)上著重抓好兩項工作:一是審計署率先啟動審計質(zhì)量控制體系,省級審計機關(guān)相應(yīng)試點,促進提高審計工作水平;二是進一步加強計算機的推廣應(yīng)用,特別是加大計算機輔助審計的力度。
